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松江区白云幼儿园2016部门决算

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松江区白云幼儿园 2016 年度部门决算 第一部分 一、主要职能 松江区白云幼儿园概况 松江区白云幼儿园是全日制上海市示范性幼儿园。 内设党支 部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门,分别负责处 理各部门工作。主要工作职责如下: 1、根据上级精神,立足园所实际,依法制定幼儿园章程、 发展规划、计划等,并研究具体的管理办法和实施细则,以确保 园所工作的有序落实。 2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》 、 《幼儿园工作规程》 、 《3-6 岁儿童学*与发展指南》等要求,实施保育与教育相结合 原则,遵循幼儿的发展规律和学*特点,尊重幼儿发展的个体差 异,以游戏为幼儿的基本活动,从健康、语言、社会、科学、艺 术五个领域,促进幼儿身心全面和谐发展。努力把幼儿园办成一 所科学品牌凸显,区内全面辐射,市内享有较高声誉的上海市示 范性幼儿园。 3、践行以幼儿发展为本理念,终生学*,与时俱进,不断 提高保教人员的道德思想和专业水*。 4、建立健全卫生保健制度,严格执行《托儿所幼儿园卫生 保健管理办法》 ,不断改善环境卫生条件,做好幼儿生理和心理 卫生保健工作,建设符合幼儿年龄特点、安全的校园。 1 5、主动与社会、家庭保持联系,加强幼儿园、家庭、社会 密切配合的育人体系建设,形成教育合力。 6、建立健全财产、物资管理制度,做到账目清楚、专人管 理、定期清点,及时做好变更、增减手续。 7、承办区教育局交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 根据上述职责,松江区白云幼儿园设六个内设机构,包括: 党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。 2 第二部分 松江区白云幼儿园 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表(批复表) 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 24.34 决算数 432.23 项目 支出 决算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 34.11 169.14 45.48 1374.62 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 456.58 本年支出合计 结余分配 1623.35 1174.62 1631.20 年末结转和结余 总计 7.85 1631.20 3 2016年度收入决算表(财决03) 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 205 205 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 02 02 01 05 05 02 05 05 05 05 02 05 06 02 02 09 09 99 01 款 项 教育支出 普通教育 学前教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 科目名称 合计 本年收入合 计 456.58 207.85 43.83 43.83 164.02 164.02 169.14 169.14 8.53 87.66 72.95 45.48 45.48 45.48 34.11 34.11 34.11 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 432.23 183.51 19.49 19.49 164.02 164.02 169.14 169.14 8.53 87.66 72.95 45.48 45.48 45.48 34.11 34.11 34.11 24.34 24.34 24.34 24.34 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 4 2016年度支出决算表(财决04) 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 205 205 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 02 02 01 05 05 02 05 05 05 05 02 05 06 02 02 09 09 99 01 款 项 教育支出 普通教育 学前教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 科目名称 合计 本年支出 合计 1,623.35 1,374.62 50.94 50.94 1,323.68 1,323.68 169.14 169.14 8.53 87.66 72.95 45.48 45.48 45.48 34.11 34.11 34.11 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1,435.04 1,186.31 26.66 26.66 1,159.66 1,159.66 169.14 169.14 8.53 87.66 72.95 45.48 45.48 45.48 34.11 34.11 34.11 188.31 188.31 24.29 24.29 164.02 164.02 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 5 2016年度财政拨款收入支出决算总表(财决01-01决算数) 单位:万元 收入决算数 项目 一、一般公共



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